|
|
Zmluva |
14/2024/1
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov 7/2024
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja |
|
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Majster Mäsiar s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
26.09.2022 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
Ladislav Lukáč |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
Zmluva |
č. STDG21_081
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
976,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
Nadácia Pontis |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
24.02.2022 |
|
Zmluva |
1/2021 - IČ zmluvy 21_0363)
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
BEMIA plus s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
01.12.2021 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k Zmluve č. 26/2021
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
|
Zmluva |
1/2021
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Mgr. Alexander Bubák |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
|
Zmluva |
4/2021 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
14 964,94 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
|
Zmluva |
6/2021 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
9 825,57 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
BOHUŠ ŠESTÁK, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
|
Zmluva |
5/2021 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
4 320,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
Ing. Július Beke - MäSO - ÚDENINY |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
|
Zmluva |
2/2021 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
3 228,82 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
Ladislav Lukáč |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
22.09.2021 |
|
Zmluva |
1/2021 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
14 677,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
Klára Kissová |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
22.09.2021 |
|
Zmluva |
č. 3/2021 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
21 242,04 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
TAURIS a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
22.09.2021 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
03.09.2021 |
|
Zmluva |
11019/2021
|
Zmluva o použití dotácie s priamym realizátorom
|
8 247,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
02.09.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Potraviny potrebné pre zabezpečenie stravovania v Základnej škole v Želiezovciach
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
Zmluva |
055/2021
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
OVD - ovocinárske družstvo |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
25.06.2021 |
|
Zmluva |
26/2021
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
|
11 640.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
|
Zmluva |
1/2021
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
TORBIA, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
19.03.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
16.02.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
Urgent s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
12.02.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
Združenie umelcov zo Zvolena alias Via Historica |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
11.02.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
ZEMIAKY, OVOCIE, ZELENINA, VAJCIA, MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY A RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY PRE POTREBY ZABEZPEČENIA STRAVOVANIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V ŽELIEZOVCIACH
|
|
bez DPH |
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
24.11.2020 |
|
Zmluva |
4/2020
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie Zelenina |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
25.01.2021 |
|
Zmluva |
2/2020
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
21.01.2021 |
|
Zmluva |
VS002/2020
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri napĺňaní programu: Vnímavá škola
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
EDUMA, n.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
18.11.2020 |
|
Zmluva |
3/2020
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Mäso, ryby a mäsové výrobky
|
|
bez DPH |
|
|
01.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
01.10.2020 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
Pekáreň Lukáč s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Potraviny-pečivo, chlieb a pekárenské výrobky
|
3 975.50 |
bez DPH |
|
|
11.09.2020 |
18.09.2020 |
|
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.09.2020 |
|
Zmluva |
055
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
OVD - ovocinárske družstvo |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
22.09.2020 |
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_578
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
21.09.2020 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
|
Zmluva |
202005818
|
o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
Disig a.s. Cranium Computer |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
07.07.2020 |
|
Zmluva |
5/2020/OVES
|
o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti ekonomického, finančného a personálneho riadenia školy
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
06.05.2020 |
|
Zmluva |
|
o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
09.03.2020 |
|
Zmluva |
27/2020
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
108/FF/37/2020
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
25.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
166,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
Nadácia Petit Academy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
12.02.2020 |
|
Zmluva |
PP 17/2019-20
|
o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2019/2020
|
Zmluva o lyžiarskom výcviku pre MŠ a ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Fačkovské sedlo - Salaš Kľak |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o lyžiarskom výcviku 2019/2020 pre MŠ a ZŠ
|
Poskytnutie lyžiarskeho kurzu.
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
Fačkovské sedlo - Salaš Kľak |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
Peter Hegedüs |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Culturama Humana o.z. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
2 670.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
A.T. team s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Monika Stanková |
Monika Stanková |
učiteľ ZŠ |
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Jozef Albert |
Jozef Albert |
|
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Ing. Pravoľub Červenák |
Pravoľub Červenák |
|
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Ing. Ondrej Juhász |
Ing. Ondrej Juhász |
|
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
PaedDr. Klaudia Konczová |
Klaudia Konczová |
|
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Eszter Néveri |
Eszter Néveri |
|
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Martin Hudec - Future tenisová škola |
Mgr. Martin Hudec |
|
27.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
279/2019
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu a kultúry
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
238/2019
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
39/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
39/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
001/2019
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Základná organizácia Csemadok Želiezovce |
Ing. András Sárai |
|
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
8465/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Ondrej Juhász |
primátor mesta |
18.06.2019 |
|
Zmluva |
055/2018
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
OVD - ovocinárske družstvo |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 - článok 10 písm. p) kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 72-VŽP/2019
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
BEMIA plus, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
3831/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Ondrej Juhász |
primátor mesta |
15.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1858/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mesto Želiezovce |
Ing. Ondrej Juhász |
primátor mesta |
04.04.2019 |
|
Zmluva |
22/2019
|
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na stravovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Petra Tomašovičová |
riaditeľ školy |
07.03.2019 |
|
Zmluva |
R_222/2018
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
07.02.2019 |
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
29.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2172012 zo dňa 20.11.2012
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
Datalan, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
93,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
Nadácia Petit Academy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Portrét s. r. o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
Zmluva |
1/2019
|
zabezpečenie stravovania - obedy pre žiakov a pedagógov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Želiezovce - Zselíz |
Mgr. Eva Šimková |
riaditeľ školy |
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
66/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
93,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o lyžiarskom výcviku 2018/2019 pre MŠ a ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
Kľak, s. r. o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
4 635,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
A.T. team s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Eszter Néveri |
Eszter Néveri |
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
PaedDr. Klaudia Konczová |
|
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
Nadácia Petit Academy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
Jozef Albert |
|
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
Ing. Pravoľub Červenák |
|
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
Ing. Ondrej Juhász |
|
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
190-2018
|
Licenčná zmluva koncového užívateľa
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
Radana Bartuňková |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
27.08.2018 |
|
Zmluva |
DBK/18/06/1812
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/03/075 zo dňa 31.03.2010
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
KOMENSKY s.r.o |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
31.05.2018 |
|
Zmluva |
|
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
aSc Aplied software consultants s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
15.05.2018 |
|
Zmluva |
23/2018
|
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na stravovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
07.03.2018 |
|
Zmluva |
|
poskytovanie tlačív
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
07.02.2018 |
|
Zmluva |
1/2018
|
zabezpečenie stravovania - obedy pre žiakov a pedagógov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
Základná škola Mierová 67, Želiezovce |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Želiezovce - Zselíz |
Mgr. Eva Šimková |
riaditeľ školy |
02.01.2018 |
|
Zmluva |
13002017
|
zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
Soft Gl s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0201
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
12.10.2017 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet M
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
30.08.2017 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - služobný mobil
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
30.08.2017 |
|
Zmluva |
|
o poskytovaní verejných služieb - služba mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
30.08.2017 |
|
Zmluva |
č. 2029898919
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
30.08.2017 |
|
Zmluva |
9127002194
|
na poistenie zodpovednosti za škodu prevádzky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
13.01.2017 |
|
Zmluva |
|
Elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
14.04.2016 |
|
Zmluva |
22/2016
|
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na stravovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Zmluva |
č. 2029898919
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
18.02.2016 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny E-Benefit
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
20.08.2015 |
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služieb ochrany objektu
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
LA-BS s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
05.08.2015 |
|
Zmluva |
|
mlieko a mliečne výrobky - projekt Školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
RAJO a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
27.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
24.04.2015 |
|
Zmluva |
22/2015
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.03.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na železiarsky tovar
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
i-železiarstvo s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
06.03.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonávaní poskytovania služieb v oblasti civilnej obrany
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Bc. Roman Zomborský |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
04.02.2015 |
|
Zmluva |
02/01/2015
|
O dodávke stravy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Základná škola - zariadenie školského stravovania |
Gymnázium s vjs |
|
|
01.03.2015 |
|
Zmluva |
|
O dodávke stravy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Základná škola |
Gymnázium J. A. Komenského s vjm - Commenius |
|
|
01.03.2015 |
|
Zmluva |
02/01/2015
|
O dodávke stravy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
Základná škola - zariadenie školského stravovania |
Spojená škola, Špeciálna základná škola a Praktická škola |
|
|
01.03.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
05.02.2015 |
|
Zmluva |
1/R/2015
|
Rámcová zmluva - Hrubý tovar, paradajkový pretlak, zelenina, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.02.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o dodávke tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
09.02.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
Bc. Roman Zomborský - technik BOZP |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
04.02.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávku nábytku
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
My Dva Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
166/2014
|
Reproduktory 2x25w - 10ks, IT Qomo QWB 200 BW - 1ks, projektor Benq - 2ks, tabuľa Triptych 4000x1000 - 2ks, farebné fixky - 160ks, filcové vankúšiky - 40ks
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
29.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
04.02.2015 |
|
Zmluva |
1/12/2014-Eo
|
Rámcová kúpna zmluva na spotrebný materiál do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140737
|
Nákup interaktívnych tabúľ s príslušenstvom
|
6 086,04 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.12.2014 |
|
Zmluva |
1/R/2014/CT
|
Rámcová dohoda na zabezpečenie kúrenárskych, vodoinštalačných a zámočníckych prác
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
C-Therm Chmelovics Peter |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
09.01.2015 |
|
Zmluva |
1/R/2014 VN
|
Rámcová zmluva na kancelársky a školský nábytok a zariadenia + opravy nábytku a zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
Výroba nábytku, Štefan Ambrózai |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
09.01.2015 |
|
Zmluva |
2/R/2015
|
Rámcová zmluva - Hydina mrazená, chladená, mäso mrazené, zelenina a koreniny
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2014 |
|
Mirkom, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.02.2015 |
|
Zmluva |
4/R/2015
|
Rámcová zmluva - čerstvá zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2014 |
|
Jozef Henžel ml. |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.02.2015 |
|
Zmluva |
3/R/2015
|
Rámcová zmluva - Mrazené morské-sladkovod. ryby, čerstvé mäso, chladené mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2014 |
|
Ryba Košice s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.02.2015 |
|
Zmluva |
6/R/2015
|
Rámcová zmluva - Mlieko polotučné - mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
Koliba trade s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.02.2015 |
|
Zmluva |
5/R/2015
|
Rámcová zmluva - chlieb a pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
Ladislav Lukáč |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400036
|
Nákup šatníkovej skrine zo zámkom
|
2 944,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
Š. Ambrózai |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140184786
|
Nákup notebookov
|
5 482,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o stavebných prácach
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20142461
|
Nákup gastrozariadenia
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142459
|
Nákup gastrozariadenia
|
798,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20142460
|
Nákup pracovných stolov - 3kusy
|
1 884,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140572
|
Búracie práce, montáž a demontáž železnej konštrukcie, výkop základov, betonáž pásov, murovanie
|
3 459,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.12.2014 |
|
Zmluva |
1/R/2014
|
Rámcová zmluva na servis a opravu školských hodín a školského rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
Elektročas, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140573
|
Nakladanie a úprava zeminy + odvoz, vypílenie a odvoz kríkov, vyčistenie odkvapových žľabov
|
1 140,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
165/2014
|
Rohož 40x60 - 2ks, rohož guma 40x60 - 1ks, rohož vald 60x90 - 1ks, obrus teflón hladký - 12ks, obrus teflón vzor - 1ks, utierka - 10ks, utierka bam. - 18ks, rohož - 1ks
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
Tinax |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
19.12.2014 |
|
Zmluva |
20141201
|
Rámcová zmluva na učebnica a pracovné zošity k učebniciam
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
15.02.2015 |
|
|
Objednávka |
164/2014
|
Gastronádoba GN 1/1 - 4ks, pokrievka GN 1/1 - 4ks, transportný vozík - 1ks, nástenná polica - 1ks, pracovný stôl PS 106 - 2ks, pracovný stôl PS 105 - 1ks, výdajný vozík - 1ks a kuchynský riad podľa osobného výberu v hodnote 1 401,66
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
19.12.2014 |
|
Zmluva |
R/2015
|
Rámcová zmluva na čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
Drogéria Líšková |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
15.02.2015 |
|
|
Objednávka |
163/2014
|
Internetová prezentácia - video pre ZŠ na webstránku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
Ondrej Peleš - digital world |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
162/2014
|
Čistiace prostriedky: GA01 - 20ks, GA03 - 20ks, GA06 - 20ks, GA08 - 15ks, GA09 - 20ks, GA10 - 30ks, pulirapid - 30ks, handra biela - 24ks, handra zelená - 24ks, vrece odpadové - 4ks, savo 1l - 20ks
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
17.12.2014 |
|
Zmluva |
1/R/2014/MO
|
Rámcová dohoda o zabezpečovaní odbornej prehliadky elek. inšt. a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
Ladislav Mordény - Eko automatic |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
161/2014
|
Terénne úpravy a vyčistenie odkvapových žľabov
|
1 140,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041411
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 12/2014
|
3 530,53 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
160/2014
|
Elektronicky zabezpečovací systém - SECOLINK M 808 do dielní
|
722,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
Alarm Red Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
159/2014
|
Šatníková skriňa - 32ks so zámkom
|
2 944,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
Š. Ambrózai |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
158/2014
|
Kalibrácia teplomera - 1ks a vlhkomera - 1ks
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
TFA Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
157/2014
|
PC lenovo IPB 50 - 703 558 U - čierny s príslušenstvom - 10 ks
|
5 482,22 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
156/2014
|
Čo ak budem nepotrebný - CD - 4ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
Strom života |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
154/2014
|
Kocka s vreckami malá
|
21,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
Nomiland s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
155/2014
|
Sieťky proti hmyzu - 0,8m2 - 3ks, sieťky proti hmyzu 1,4m2 - 3ks, interiérová žalúzia - 1ks + oprava žalúzií
|
182,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
LUNAP - Čomor Gabriel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
153/2014
|
Potravinový reťazec - 1ks, Spoznaj peniaze - 1ks, Životné prostredie - 1ks, Merné jednotky - 1ks, Školská licencia - 1ks
|
89,95 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
Domisoft, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
08.12.2014 |
|
Zmluva |
1/R/2014/D
|
Rámcová kúpna zmluva na školské a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
Ing. Gabriel Melczer - DELFIN |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
150/2014
|
Papierové utierky v rolke dvojvrstvové - 6ks balenie - 30 balní
|
680,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
Manutan Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce, Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
152/2014
|
Wir - dezinfekčné mydlo 1litrové - 15ks
|
37,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
Adriana Kováčová |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
151/2014
|
Samozatvárač s aretačným ramenom Dormats 68sarst
|
46,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
Bobell, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
03.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení servisnej starostlivosti
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
148/2014
|
HP color laser jet - 1ks + inštalácia, HP toner čierny CF 350A - 2ks
|
323,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
149/2014
|
Oprava oplotenia pred budovou ZŠ
|
3 459,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
147/2014
|
Nohavice biele - 5ks, halenka biela - 5ks, zástera biela - 5ks, ponožky - 5ks
|
286,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
Katarína Gorasová - MATEJ |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
146/2014
|
Zdravotná obuv pre kuchárky - 6ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
Adriana Kováčová |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
145/2014
|
Obojstranné čalúnenie troch dverí - á 150,00 ZŠ, dvoch dverí - á 150,00 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
Marián Balucha |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce, Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
144/2014
|
Oprava rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
Elektročas, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
140/2014
|
Výmena lampy v projektore Epson EB 85 a prečistenie
|
244,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
|
Ing. Ľudovít Gubík - GLC |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
142/2014
|
Vykurén - 200ks, al. plech - 20ks, dubond - 20ks, plexi odpad - 50kg
|
999,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
|
Marbex s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
143/2014
|
Ohradové pletivo Zn 150cm - 50 bm, plech Zn 0,50mm - 16,8 m2
|
201,26 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
|
MP Hutné materiály |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
141/2014
|
Rozšírenie kamerového systému 1. a 2. poschodie
|
417,22 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
|
Alarm Red Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
139/2014
|
Gymnastický koberec - 1ks, gymnastická obruč 80cm - 2ks, gymnastická obruč 70cm - 2ks
|
227,27 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
Malunet s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
138/2014
|
Rukavice jednorázové - 1 balenie, ochranné rúška - 1 balenie, sterilium med - 4ks, Wir - dezinfekčné mydlo 30ks
|
124,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
Adriana Kováčová |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
137/2014
|
Tonery do tlačiarní a kopírok podľa telefonického dohovoru
|
1 869,43 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041410
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 10/2014
|
2 530,97 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
136/2014
|
Tovar podľa osobného výberu - čistiace prostriedky
|
preZŠ83.60apreŠJ362.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
I. Líšková - Drogéria |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce, Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
135/2014
|
Veľké logopedické pexeso 1,2,3 po 1ks
|
18,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
133/2014
|
Hrací stolík - Optima
|
50,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
Maquita, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
17.11.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
Základná škola |
Mesto Želiezovce,SNP 2 |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
134/2014
|
Tovar podľa osobného výberu
|
244,61 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
Rotocentrum |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
17.11.2014 |
|
|
Objednávka |
131/2014
|
Prihláška na seminár Legislatívne zmeny IS Korwin
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
Datalan, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201442
|
Dodanie a montáž Žalúzií MAX DOM - 39 okien
|
2 396,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
Csomor Gabriel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
129/2014
|
Elektrická násobilka pre deti s vývinovými poruchami učenia
|
20,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
Švec Miroslav |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
130/2014
|
Oprava mrazničky v ŠJ
|
143,89 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7438146049
|
Poplatok za elektrickú energiu 01.11. - 30.11.2014
|
1 215,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
132/2014
|
Botasky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 51ks
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
Šport Plus |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
128/2014
|
Bicykel na služobné účely - školník
|
213,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
Ing. Dezider Turcsek |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
127/2014
|
Odborný vzdelávací software pre špeciálneho pedagóga
|
223,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
Special consulting service s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
126/2014
|
Poštové peňažné poukazy - 1 600 kusov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
123/2014
|
Nákup vršku batérie a páka do vodovod. batérie WC
|
53,31 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
Sedlák Erik |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
124/2014
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
125/2014
|
Kurz KUPOZ - program pre rozvoj pozornosti u detí
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
Trea s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
122/2014
|
Predplatné časopisu Historická Revue
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
L.K. Permanent |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
120/2014
|
Oprava oplotenia pred budovou ZŠ
|
cca4000.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
119/2014
|
Lavica žiacka dvojmiestna žltá - 13ks, žiacka stolička 5 - 7 žltá - 2ks
|
923,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
121/2014
|
Oprava oplotenia areálu školy
|
cca800.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
C-Therm, Chmelovics Peter |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.10.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov - kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
Bemia plus, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
118/2014
|
Lavica - 1ks + vešiak - 2ks, podstavec PC - 2ks, stojan na reproduktory - 4ks
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
Š. Ambrózai |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
117/2014
|
Inštalácia a nastavenie softw. vybavenia notebookov v učebni INF + dohľad nad prevádzkou Testovania 5 + servis tlačiarne, sieťového nastavenia + inštalácia LTD Lenovo k interakt. tabuli
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
116/2014
|
Nákup tekutého mydla - Dettol
|
111,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
Adriana Kováčová |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
115/2014
|
Objednávka vodo inštalačného materiálu podľa vlastného výberu
|
preZŠ130.73apreŠJ40.68 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
Kovotherm |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce, Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
27.10.2014 |
|
Zmluva |
10539/26120130025
|
Zmluva o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
114/2014
|
aSc agenda kompletná - ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
aSc apllied software consultants s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
112/2014
|
Oprava interiérových vertikálnych žalúzií + dodanie a montáž žalúzií MaxDom
|
426.60+2396.80 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
LUNAP - Čomor Gabriel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
113/2014
|
Oprava videovrátnika Goldmar
|
cca50.00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
Alarm Red Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
110/2014
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ 4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
Soft - GL, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
111/2014
|
Nákup tlačív: triedny výkaz pre primárne vzdelávanie - 1ks, katalógový list pre primárne vzdelávanie - 10ks, triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie - 1ks, katalógový list pre nižšie stredné vzdelávanie - 10ks
|
6,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
Ševt, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
109/2014
|
Čistiace prostriedky podľa telefonického dohovoru pre ŠJ
|
111,37 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041409
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 09/2014
|
1 022,33 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
108/2014
|
Nákup ochranného odevu pre upratovačku
|
48,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
Katarína Gorasová - MATEJ |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
107/2014
|
Nákup papierových utierok + toaletného papiera
|
692,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
Manutan Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
106/2014
|
Čistiace prostriedky a materiál na údržbu podľa vlastného výberu
|
165,73 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
I. Líšková - Drogéria |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
105/2014
|
Nákup tekutého mydla - Dettol
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
Adriana Kováčová |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
104/2014
|
Čistiace prostriedky
|
126,23 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7419039503
|
Poplatok za elektrickú energiu 01.10. - 31.10.2014
|
1 215,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
103/2014
|
Dvere biele na toalety - 1ks
|
41,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
Stavmat HP, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.10.2014 |
|
Zmluva |
1/NP/358/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí: /ITMS: 26130230025
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.01.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodatky k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
102/2014
|
Predplatné časopisu Manažment školy na rok 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.09.2014 |
|
Zmluva |
3347000042
|
na poistenie majetku školy
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
101/2014
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
153,79 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
100/2014
|
Oprava školského zvonenia
|
cca100.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
Elektročas, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
99/2014
|
Jednotka pásu do tlačiarne Brother
|
95,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
98/2014
|
Právny kuriér pre školy - predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
96/2014
|
Kontrola hadicových zariadení (hasičských)
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
Haslex |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
95/2014
|
Odev na pracovné vyučovanie - 18 ks monterkových kabátov + 2ks pracovných plášťov
|
193,32 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
Katarína Gorasová - MATEJ |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
97/2014
|
Pracovné zošity z ANJ
|
326,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
Ing. Ján Strapec - Oxico |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
94/2014
|
Odborná prehliadka - revízia plošiny
|
321,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
Jozef Berk |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
93/2014
|
Zváračské práce, demontáž a montáž radiátorov
|
cca680.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
C-Therm, Chmelovics Peter |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
92/2014
|
Servisné práce na počítačoch
|
310,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201436
|
Žalúzie do tried
|
1 022,03 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
LUNAP - Čomor Gabriel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
Pracovné zošity z ANJ
|
525,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
Ing. Ján Strapec - Oxico |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
Nákup skríň do školskej dielne - 3ks
|
991,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
B2B Partner |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7437971520
|
Poplatok za elektrickú energiu 01.09. - 30.09.2014
|
1 215,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.09.2014 |
|
Zmluva |
218/2014
|
Rámcová zmluva na ovocie
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
Vendomat s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
Jedálenské kupóny - 12 ks á 3,00
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
Le Cheque de Jeuner |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
Nákup pracovných zošitov NEJ: Projekt Deutsch 1 - 22ks, Projekt Deutsch 2 - 21ks, Projekt Deutsch 4 - 50ks, Projekt Deutsch 5 - 9ks, RUJ 5 - 24ks, RUJ 6 - 20ks, RUJ 7 - 34ks
|
603,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
Distribučná agentúra AdRem |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140019
|
Nákup nábytku
|
4 206,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
Ladislav Polka - výroba nábytku |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
Jedálenské kupóny - 202 ks á 3,00
|
606,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
Le Cheque de Jeuner |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
Servis tlačiarne, PC a počítačovej siete
|
442,78 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.09.2014 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
Mirkom, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
Čistiace prostriedky
|
313,43 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
Torbia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
Nákup pracovných zošitov zo SJL - Hravá vlastiveda 2 - 45ks, Hravá vlastiveda 3 - 50ks, Hravá vlastiveda 4 - 53ks
|
340,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
Žalúzie do tried na prízemí školy - 39ks
|
1 022.03 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
LUNAP - Čomor Gabriel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
33140267
|
Tonery do tlačiarní
|
2 182,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
Euroffice |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Objednávka xerografického papiera - 25 balíkov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
Tonery do tlačiarní a kopírok
|
2 182.90 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
6323000027
|
Úrazové poistenie žiakov
|
1 031,79 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
Uniqa |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
Pracovné zošity z ANJ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
Čistiace prostriedky podľa výberu
|
465,08 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
I. Líšková - Drogéria |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
Nôž do kosačky Husquarna - 3ks
|
cca60.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
Agromarket, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201431
|
Žalúzie do tried
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
LUNAP - Čomor Gabriel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
Nákup monterkovej súpravy 1ks + pracovná obuv 1ks
|
46,10 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
Katarína Gorasová - MATEJ |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140339
|
Murárske práce
|
2 333,76 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7418874206
|
Poplatok za elektrickú energiu 01.08. - 31.08.2014
|
1 215,06 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Komplexná školská agenda pre ZŠ - 1ks
|
326,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
Ševt, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
Dvere biele 60Ľ - 6ks
|
221,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
Stavmat HP, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
Nákup žiariviek Philips - 50ks
|
86,70 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
Ing. Róbert Pecho - P.E.MAX |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
Objednávka tlačív
|
76.86+198.24 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
Ševt, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
Oprava podlahy v budove ŠKD
|
2 706.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
Július Botka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201424
|
Oprava strechy nad hlavným vchodom
|
1 126.00 |
s DPH |
1402014
|
|
09.07.2014 |
|
Jozef Halaši - Maksvel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
Dodanie a montáž Žalúzií MAX DOM - 68ks
|
1 704.00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
LUNAP - Čomor Gabriel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
Zapojenie zrov.kábla
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7437821041
|
Poplatok za elektrickú energiu 01.07. - 31.07.2014
|
1 012,55 |
s DPH |
|
6500039141
|
04.07.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
Nákup soklovej lišty do zborovne ZŠ - 12ks, roh vnútorný + vonkajší 26ks, spojky a koncovky - 14ks
|
59,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
Kyseľ Erik - Uniparket |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
Náhradná súčiastka do projektoru Benq + oprava
|
264,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
Nákup žiariviek do svietidiel - 50ks
|
97,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
Ing. Róbert Pecho - P.E.MAX |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
Nákup obrusov
|
127,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
Naďová Zuzana |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
Maľovka dielne a kabinet špeciálneho pedagóga, hygienická maľovka v ŠJ
|
472,77 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
Meszár Zoltán |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce, Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
Oprava elektrického šporáka EMAX
|
370,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
Čistiace prostriedky
|
cca200.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
I. Líšková - Drogéria |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
Murárske práce + maľovka, čistenie a striekanie radiátorov
|
2 333.76 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
Jedálenské kupóny - 268 ks á 3,00
|
621,54 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
Le Cheque de Jeuner |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
Vešiaky do skriniek - 17ks, zámok na skrinky - 20ks, podstavec na PC - 2ks, úchytka - 1ks, vetrák na skrinku - 23ks, dvere na skrinku - 1ks, vrch na lavicu - 2ks
|
363,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
Š. Ambrózai |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
Dezinsekčné služby
|
192,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
DeArt, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce, Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
Oprava strechy nad hlavným vchodom
|
cca1200.00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
Jozef Halaši - Maksvel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
Žiacke lavice žlté - 6ks, žiacke stoličky - 12ks
|
828,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Žiacke lavice červené - 6ks, žiacke stoličky - 12ks
|
822,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
Maquita, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
Týždeň na Pohroní - 200ks
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
Petit Press |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041405
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 05/2014
|
1 275,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Výučbový software pre 4.ročník - licencia
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
Tonerová kazeta Brother - žltá 1ks, modrá 1ks, červená 1ks
|
220,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
Euroffice |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7448199763
|
Poplatok za elektrickú energiu 01.06. - 30.06.2014
|
1 215,06 |
s DPH |
|
6500039141
|
05.06.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
COOP Servis |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Oprava podláh - nalepenie PVC v dielniach a v ŠKD
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
Július Botka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Family and Friends 2nd edition 1 CB - 50ks, Family and Friends 2nd edition 1 TRP - 1ks,
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
Zváračské a údržbárske práce na multifunkčnom ihrisku
|
cca600.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
C-Therm, Chmelovics Peter |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Materiál na údržbu podľa výberu
|
cca650.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
Ferda R. - Rotocentrum |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Servis notebookov, Epson lampa 1ks
|
cca250.00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
187,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
Nadácia Petit Academy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
Ložisko 6004 - 4ks, castrol garden 1l olej - 2ks, filter oleja - 1ks
|
25,32 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
Agromarket, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
Triedna kniha 204 - 12ks, Triedna kniha 205 - 15ks
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
Cartprint,s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Pracovné zošity z VLA
|
340,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
Vydavateľstvo Taktik |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Spoločenská hra: Poznáš Slovensko
|
19,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
IKAR, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Vzduchový filter 235R - 1ks, skrutka noža - 1ks a nôž pravý 97 - 1ks
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
Solid Plus, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Nakladanie a odvoz pokosenej trávy
|
46,51 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
Eurospinn |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Čistiace prostriedky podľa výberu
|
cca350.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
I. Líšková - Drogéria |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Futbalová sieť - 2ks, ochranná sieť - 2ks na multifunkčné ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
Šport Plus |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 04/2014
|
1 943,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Tonerová kazeta Cannon CR6-728 kompatibil.
|
cca30.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
EurOffice |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Vykonanie odborných prehliadok a revízií el. inštalácie v objektoch školy
|
1 315,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
EKO - automatic |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Poplatok za elektrickú energiu 01.05. - 31.05.2014
|
1 215,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Výroba nábytku do kancelárie a zborovni ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
Ladislav Polka - výroba nábytku |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
Cemix - 0,25q, Baumit MVR Uni - 40kg, 0,40q a Porfix 15 - 17ks
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
Stavmat HP, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
Filcové vankúšiky - 10ks
|
48,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Čistiace prostriedky
|
cca180.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
Briston, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
Toaletný papier Jumbo - 11 balení
|
236,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
Manutan Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
WC kolo Idol combi - 1ks
|
69,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
P. Kováč - Kovotherm |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.04.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
212,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
Nadácia Petit Academy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Porovnávanie čísel - 2ks
|
298,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
Media Dida, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Prednáška Čas premien
|
26,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Nákup tonerov do tlačiarne podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Spevník Slávik 2014
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
ARES s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041403
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 03/2014
|
3 220,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Skartovací stroj PEACH X out, tlačiareň Canon Sensys MF 4730 a oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
Montáž ochranného pletiva + materiál
|
2 627,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
C-Therm, Chmelovics Peter |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.04.2014 |
|
Zmluva |
PV - 479/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
25.04.2014 |
|
Zmluva |
PV - 477/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
25.04.2014 |
|
Zmluva |
PV - 478/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7448029509
|
Poplatok za elektrickú energiu 01.04. - 30.04.2014
|
1 012,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Vykonanie odborných prehliadok a revízií elektr. rozvázačov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
EKO - automatic |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Učebné pomôcky - mapy
|
192,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Poštové peňažné poukazy
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy a ZŠ |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Elektromontážne práce v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
Orem Július |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14098
|
Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
VM corporation, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
02.04.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov dňa 29.03.02014
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
Základná škola |
Mesto Želiezovce, SNP 2, Želiezovce |
|
|
25.04.2014 |
|
Zmluva |
PV - 305/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201406
|
Oprava odkvapového systému a montáž striešky na budove telocvične
|
401,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
Jozef Halaši - Maksvel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Oprava umývačky riadu, elektr. kotla a elektr. pece
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
COOP servis, s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402784830
|
Telefónny poplatok za obdobie 15.02. - 14.03.2014
|
23,86 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Nákup centropen fixiek na tabule v počte 300 kusov a náhradných stierok v počte 5 krabičiek
|
189,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Oprava CD prehrávača
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
TV Servis Rótel - R. Skladan |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Zváracie práce na multifunkčnom ihrisku
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
Gabriel Sólya |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Výmena bubnovej jednotky v kopírke
|
178,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
02.04.2014 |
|
Zmluva |
22/2014
|
Zmluva o zabezpečení obedov pre žiakov Gymnázia s VJS a VJM
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21400013
|
KULIFERDO - pracovné zošity - 10kusov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140188
|
Žiarovky Philips genie 14 w - 30 kusov
|
91,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
Ing. R. PECHO, P.E.MAX |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
621400713
|
Servisné služby na základe zmluvy za mesiac február
|
15,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400941
|
Pracovné zošity - Pomocník 7.ročník - 2.časť
|
94,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041402
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 02/2014
|
4 195.86 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33140107
|
Xerografický papier A4/80g
|
171,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov dňa 15.03.02014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
Základná škola |
Mesto Želiezovce, SNP 2, Želiezovce |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Nákupné poukážky v hodnote 10 eur (zo sociálneho fondu) - 48ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
COOP Jednota Nové Zámky |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201406523
|
Predplatné novín SME
|
218,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
Petit Press, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Montáž zvodovej rúry
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
J. Halaši - Maksvel |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8450005448
|
Vodné - stočné za obdobie 01.02.-28.02.2014
|
203,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
Západoslovesnká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3759644996
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.02. - 28.02.2014
|
86,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6500039141
|
Poplatok za elektrickú energiu
|
1 012.55 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33140101
|
Toner Brother TN325 č. - 1ks, toner Brother TN320 ž. - 1ks, toner Brother TN320 m. - 1ks, toner Brother čer. - 1ks
|
286,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9214022
|
Materiál na údržbu podľa výberu
|
34,73 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Toner Brother TN325 č. - 1ks, toner Brother TN320 ž. - 1ks, toner Brother TN320 m. - 1ks, toner Brother čer. - 1ks + xerografický papier - 10 krabíc, výmena bubnovej jednotky v kopírke a výmena valcovej jednotky v Brother 320CL.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Azbuka - mapa 1ks, RUJ - mapa 1ks, Typy krajín - mapa 1ks, Nauč sa učiť - mapa 1ks, Ľudské potreby - mapa 1ks, Uspokojenie potrieb - mapa 1ks, SR - ústava - mapa 1ks, Zásady správania - mapa 1ks, Rozvoj osobnosti a šikanovanie - 2ks
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
Publicom, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Pracovné zošity podľa priloženého rozpisu pre každý ročník
|
3 141.20 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140054
|
Nájom kontajnera VO, nosič kontajnerov, nakládka, vykládka, zdržanie LIAZ
|
20,87 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
Zmluva |
PV-190/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
17.03.2014 |
|
Zmluva |
PV-180/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
17.03.2014 |
|
Zmluva |
PV-189/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041313
|
Dodávka tepla a vody - I. splátka
|
1 071.20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5012400046
|
Spotreba pohon.hmôt pri použití služob.vozidla do Bratislavy
|
48,39 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5015400030
|
Spracovanie miezd za mesiac január 2014
|
268,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7401709667
|
Telefónny poplatok za obdobie 15.01 - 14.02.2014
|
24,24 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2322400166
|
Miestny poplatok za komunálne odpady - 1. splátka
|
415,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Žiarovky Philips genie 14 w - 30 kusov
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
Ing. R. PECHO, P.E.MAX |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Montáž ochranných sietí okolo multifunkčného ihriska a zámočnícke práce
|
2 627.95 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
C-Therm, Chmelovics Peter |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
621400439
|
Účtovnícke služby - remota - prechod rokov
|
33,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
04.03.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
218,03 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
Nadácia Petit Academy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041401
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 01/2014
|
4 928.63 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8450000678
|
Vodné - stočné za obdobie 01.01.-31.01.2014
|
255,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Západoslovesnká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
621400234
|
Servisné služby na základe zmluvy za mesiac január 2014
|
15,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400004
|
Zhotovenie a montáž podstavcov pod PC, plexisklo, vešiak do skrine
|
269,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Štefan Ambrózai |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2014 ŠJ
|
107,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2014 ŠKD
|
69,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2014 ZŠ
|
475,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6758654135
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.01. - 31.01.2014
|
106,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
Materiál na údržbu podľa výberu
|
66,47 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
Peter Kováč KOVOTERM |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7447844561
|
Poplatok za elektrickú energiu od 01.02.2014 - 28.02.2014
|
1 215.06 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Kontajner na biologický odpad (nakládku a vykládku)
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5019400010
|
Spracovanie miezd za mesiac december 2013
|
274,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140180411
|
Servisné práce na PC podľa Servisných listov
|
280,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
33140057
|
Nákup tonerov do tlačiarne podľa výberu
|
52,77 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Služobné auto dňa 18.02.2014 - školenie Nitra - 1 osoba
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Podstavec pod PC v triedach 8ks, plexisklo na vitrínu 2ks, vešiaky do žiackych skríň v suteréne 2ks
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
Štefan Ambrózai |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Ventily a tesnenia na vodovodné batérie
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
P. Kováč, KOVOTERM |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8350073050
|
Vodné - stočné za obdobie 01.12.-31.12.2014
|
212,82 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041312
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 12/2013
|
4 748.98 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Remota fakturácia - prechod rokov, účtovnícke služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
Datalan, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telocvičnom náradí
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
Mgr. Marian Bačík - odborné prehliadky tel. nár. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8757673878
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.12. - 31.12.2013
|
78,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Pracovné zošity pre špeciálnu triedu
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
RAABE Slovensko |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Jurys Dat - Mendlen |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Reinštalácia systému, rekonfigurácia nast. antivírusu, revízia zálohovania PC, výmena DVD mechaniky
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Tovar podľa výberu - celoročná objednávka
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Služby technika PO za obdobie I. štvrťroka 2014
|
39,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
P.O. - TECH, Bc. Richard Zomborský |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Tovar podľa výberu - celoročná objednávka
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Delfin, Ing. Gabriel Melczer |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7102126940
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
1 733.41 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9213212
|
Materiál na údržbu
|
44,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
04/2014
|
Služby technika BOZP za obdobie I. štvrťroka 2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Bc. Roman Zomborský |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
122/2013
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
Drogéria Líšková |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 15.11.2013 - 14.12.2013
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o poskytovaní služby - Ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
Mesto Želiezovce - Mestská polícia |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb časť 1.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka + montáž IKT (plátno,projektor,konzoly)
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup vizualizéru
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb časť 2.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok + metodík časť 1.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok + metodík časť 2.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup bianco tlačív + protokol o komisionálnych skúškach
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kreatívnych pomôcok do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kuchynských prostriedkov na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/13 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy 09-12/13
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/13 ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/13 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup futbalovej lopty
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok na SJL, BiO a Zem
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Preddavok za tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd za mesiac november 2013
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok na SJL a DEJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
120/2013
|
Kuchynské potreby podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
Univerzum Magát |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
121/2013
|
Pracovné zošity podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
Raabe |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Digitálne záznamové zariadenie na ochranu majetku
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup CD a DVD (rozprávky) pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
119/2013
|
Nákup vizualizéru, elektrické plátna + projektory 7 kusov
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup žiackych lavíc + stoličiek do tried
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup digestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup gastrozariadenia
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce OP systému
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
118/2013
|
Kreatívna sada pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
LegalSoft, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vodné - stočné za obdobie 01.11.-30.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Účtovnícke služby za mesiac december 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Účtovnícke služby za mesiac november 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné služby na základe zmluvy za mesiac november
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup CD prehrávača
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Ponuke E výhoda
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
ZSE Energia, a. s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup penových mydiel
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup spoločenských hier do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.11. - 30.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Vychovávateľ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup magnetiek
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
117/2013
|
Servisné práce OP systému, toner do tlačiarne ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
Kredit Line |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
116/2013
|
Mapy
|
259,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
Publicom, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
115/2013
|
Futbalové lopty veľkosť 5 - 4kusy
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
114/2013
|
Učebné pomôcky
|
219,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
ABC shop |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre 0-tý ročník
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 11/2013 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
113/2013
|
Nákup CD a DVD (rozprávky) pre ŠKD
|
81,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
Dobos&Hanuska |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Práce elektrikára
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 11/13 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Externý zálohovač dát
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 11/2013 ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
111/2013
|
Žiacke lavice 23kusov 1miestne, žiacke stoličky 23kusov 1miestne, 60 kusov 2miestnych lavíc, 120 žiackych stoličiek a 120kusov stoličiek do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
My dva Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu + práce v areáli ZŠ Želiezovce
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Realizácia bezdrôtovej siete (práca + materiál)
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
112/2013
|
Nákup tonerov do tlačiarní podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
EUROffice |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup magnetiek
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisný a udržiavací poplatok za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Oprava, rekonštrukcia a modernizácia šk. zvonenia
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
110/2013
|
Materiál na plávajúcu podlahu 10m2
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
E. Kyseľ Uniparket |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
109/2013
|
CD prehrávač Sencor 1kus
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Univerzum Magát |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Oprava, rekonštrukcia a modernizácia šk. rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13408778
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
157,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2014 |
|
Zmluva |
949/2013
|
o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
19.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Nájom nebytových priestorov zo dňa 20.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
Mesto Želiezovce |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
342400990
|
Nákup papierových utierok a penových mydiel
|
609,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
108/2013
|
Čistiace prostriedky podľa osobného výberu
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
Drogéria Líšková |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
107/2013
|
Hračky podľa osobného výberu
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
Dráčik Divy, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
106/2013
|
Čistiace prostriedky podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
GA, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
105/2013
|
Práce elektrikára
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
104/2013
|
Splachovač pisoárový 1kus
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
Ingema, s.r.o |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Nájom nebytových priestorov zo dňa 07.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
Mesto Želiezovce |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
103/2013
|
Zhody a rozdiely 1kus, Pozornosť 1kus, Čitateľské tabuľky 1kus, Pavučinka 1kus, Renatkyne úlohy 1kus
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
TREA, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
102/2013
|
Oprava strechy na garáži, výmena strešnej krytiny a oprava brány do areálu školy
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
C-Therm Chmelovics |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
101/2013
|
Magnetky v priemere 2cm a 3cm 40kusov v troch balíkoch
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
LegalSoft, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
100/2013
|
Oprava zvonenia
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
Elektročas, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Spolupráca pri realizácii národného projektu číslo PV - 24/2013 zo dňa 31.10.2013
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
98/2013
|
Elektronický zabezpečovací systém + kamerový systém
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
ALARM RED Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
99/2013
|
Logico Piccolo sada
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
PRO SOLUTIONS, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
97/2013
|
Matematika 3 PZ I. a II. diel 10kusov
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
95/2013
|
Čistiaci sprej 20kusov, stierka 10kusov, filcové vankúšiky 10kusov a popisovač čierny, modrý, červený po 100kusov
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
96/2013
|
Kreslo Flintex 1+1 - 4kusy
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
B2B Partner |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
Lekárnička Hartman 7kusov
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
Kováčová Adriana |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
93/2013
|
Zámok do šatníkových skríň 14kusov, nábytok do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
Štefan Ambrózai |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Účtovnícke služby za mesiac september 2013
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
92/2013
|
aSc agenda komplet
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
aSc applied software konsultants |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
Nákup kriket. lôpt 5kusov, kuželov 6kusov, soft 10kusov, rugby 2kusy, ringo krúžky 2kusy, lopta volejbalová a hádzanárska po 1kuse a sharp 1kus
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
Malunet |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
Čistiace želé 5kusov, sprej na ošetrenie dreva 1kus, WC olej 5kusov, čisť. pasta 5kusov, prášok na WC 5kusov
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
Briston |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup vešiakovej steny pre 78 žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné služby na základe zmluvy za mesiac september
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
Oprava notebooku + inštalácia bezdrôtovej siete + zálohovač do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
Kredit Line |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
Demontáž a montáž radiátorov, výroba mreží na okná 6kusov a 1kus mreží na dvere
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
C-Therm Chmelovics |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Nájom nebytových priestorov zo dňa 07.10.2013
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
Nákup penového mydla 18 balení, zásobníkov na papierové uteráky 9kusov, zásobníkov na toaletný papier 7kusov, toaletného papiera v rolke 10 balíkov, papierových utierok 12balíkov
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
Manutan Slovakia |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
Pracovné odevy pre upratovačky, školníka a záhradníka podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
K. Gorasová |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
Stolno-tenisová sieť 4kusy, stolno-tenisové lopty 1balík, teplákové súpravy pre žiakov v HN 24kusov pre I. stupeň a 32kusov pre II. stupeň
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
Šport Plus |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
Baterky do pisoárov Panasonic 10kusov
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
Ing. R. PECHO, P.E.MAX |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
R. Ferda |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
15kusov kalkulačiek
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
Kornélia Vargová |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013208
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
84,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
Delfin, Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
Nákup 3kusov CD prehrávačov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Univerzum Magát |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
Učebné pomôcky na záujmové krúžky podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
Delfin |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
Oprava notebookov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
Kredit Line |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
Výmena tlmiča pneumatického zdvihu
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
Pomocník zo SJL pre 9. ročník - 55kusov
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
Mapy:Slovensko v čase 1kus, Veľká Morava 1kus, Samova ríša 1kus, Poster panovníci a prezidenti 2kusy
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
Hiadlovský Richard |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
586,18 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
EUROffice |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
1 kus kuka nádoby na jedálenský odpad
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
Pracovné zošity pre 3. a 4. ročník po 50kusov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
Pomocník zo SJL pre 8. ročník
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
Nákup 500ks šekov na príjmový účet
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2013
|
Vešiaková stena do ŠKD pre cca 80 žiakov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
Štefan Ambrózai |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
Nákup interaktívnej tabule + projektora - 1kus
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
Revízia plošín pre imobilné osoby
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
Jozef Berk |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
Nákup mixážneho pultu
|
61,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
Muziker, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu (regulátor otáčok + potrubie k digestorom)
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Účtovnícke služby za mesiac august 2013
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok na MAT
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
Oprava troch CD prehrávačov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
Televízny servis Rótel - Róbert Skladan |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
Preverenie vzduchoviek
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
K. Gráf - Farg |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok na NEJ a ANJ
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup žiaroviek do svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Vodné - stočné za obdobie 01.08.-31.08.2013
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné služby na základe zmluvy za mesiac august
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 08/2013
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup šatníkovej skrine
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup vzdelávacích poukazov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.08. - 31.08.2013
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za elektrickú energiu
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok na PDA
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup rádiomagnetofónov v počte 3 kusy
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
Nákup žiaroviek do svietidiel
|
91,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
Ing. R. PECHO, P.E.MAX |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
Nákup ohrievača vody a hadice
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
KOVOTHERM |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
Nákup vzdelávacích poukazov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Montáž a demontáž potrubia ÚK, výmena rozvodov časť II.
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Montáž a demontáž potrubia ÚK, výmena rozvodov časť I.
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ
|
85,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
HagLietner Hygiene Slovensko |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BOZP za obdobie III. štvrťroka 2013
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
Nákup pracovných zošitov z ANJ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
OXICO |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov do tlačiarní podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kuchynských prostriedkov podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok na NEJ a RUJ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
Nákup pracovných zošitov pre 2. ročník
|
90,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
Kníhkupectvo Viera ŠEVT - KNIHA, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
EUROffice, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
Nákup rádiomagnetofónov
|
139,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
Univerzum Magát |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
Nákup stoličiek (6kusov)
|
181,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
AJ Produkty, a.s. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
Úradné overenie váh v ŠJ, kalibrácia teplomera a vlhkomera
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
EUROffice |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6323000027
|
Poistné za obdobie 20.09.02013 - 20.09.2014
|
1 036.01 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
UNIQUA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5015300211
|
Spracovanie miezd za mesiac júl 2013
|
252,08 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
Mesto Želiezovce |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
51004494
|
Nákup maňušiek pre výučbu v 0-tom ročníku
|
109,87 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
MAQUITA, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013070058
|
Pomôcky do 0-tého ročníka
|
195,44 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Dráčik Divi, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9213126
|
Materiál na údržbu
|
39,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
Nákup učebných pomôcok pre 0-tý ročník
|
109,87 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
MAQUITA, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
621302759
|
Servisné služby na základe zmluvy za mesiac júl
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Odvoz konárov a trávy z areálu školy
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup zámkov, políc, plexiskla
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby technika PO za obdobie III. štvrťroka 2013
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
Nákup učebných pomôcok - hračiek pre 0-tý ročník
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
Dráčik Divy, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Zakúpenie zámkov, skrinky, police + 6 kusov šatníkových skriniek
|
740,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
Štefan Ambrózai |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Uč. SJ 4
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
Nákup učebníc
|
39,60 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné služby na základe zmluvy za mesiac jún
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vodné - stočné za obdobie 01.06.-28.06.2013
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 06/2013
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.06. - 30.06.2013
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za elektrickú energiu
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
Nákup učebných pomôcok pre 0-tý ročník
|
69,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
MAQUITA, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre 0-tý ročník
|
|
s DPH |
|
|
05.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby časť I.
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby podľa výberu časť II.
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce na PC
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Účtovnícke služby za mesiac jún 2013
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby časť II.
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby podľa výberu časť I.
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup vlajky EÚ + štátnej
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
Servisné práce PC - interné pripojenia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Výmena rozvodov ÚK z hlavnej budovy do telocvične + výmena rozvodov ÚK v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
C-Therm Chmelovics |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
Nákup regulátora otáčok, potrubie k digestoru, digestor nad panvicu, varné kotle a nad sporáky, motor na odsávanie - 2kusy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2013 ŠJ ŠJ
|
125,28 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Oprava stropu a maľovky v učebni ANJ + maľovka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2013 ŠKD
|
52,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2013 ZŠ
|
520,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Nákup vlajky EÚ + štátnej
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
Balla Árpád BALUCCI |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Odvoz konárov a trávy z areálu školy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ
|
437,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
GA, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Nákup knihy Túry do literatúry
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
BELL STUDIO |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9000676992
|
Tlač poštových peňažných poukazov za obdobie máj 2013
|
17,27 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Nákup tonerov do tlačiarní podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
EUROffice |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Vykonanie odborných prehliadok v ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
EKO-AUTOMATIC |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7305047852
|
Telefónny poplatok za obdobie 15.04.2013 - 14.05.2013
|
23,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5013300103
|
Spracovanie miezd za mesiac apríl 2013
|
263,04 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
Mesto Želiezovce |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Nákup gastronádob do ŠJ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Nákup rohových líšt a transp. regálu na nádoby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Čistiaca chémia do konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
Balík služieb k vzdelávacím materiálom
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
Nákup karburátora do kosačky
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
Branislav Uhliar |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
Oprava kosačky Adela
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
Štefan Lomiansky, oprava a predaj malotrakt. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
Materiál na údržbu podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
KOVOTHERM |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
Prehliadka motorovej kosačky (traktor)
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
HUSQVARNA |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
Poštovné peňažné poukazy podľa predlohy
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Účtovnícke služby za mesiac apríl 2013
|
390,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
Katarína Bither, Bither Design Studio |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7000041304
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 04/2013
|
1 926.77 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013079
|
Nákup karburátora Honda
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
Branislav Uhliar |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7447098843
|
Poplatok za elektrickú energiu
|
1 154.47 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8350018882
|
Vodné - stočné za obdobie 29.03.-30.04.2013
|
298,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
621301522
|
Servisné služby na základe zmluvy za mesiac apríl
|
15,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8749932228
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.04. - 30.04.2013
|
76,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9213051
|
Materiál na údržbu podľa výberu
|
10,22 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
HN za obdobie apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 04/2013 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 04/2013 ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 04/2013 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Údržba kopírky Cannon
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hadicových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 15.03.2013 - 14.04.2013
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Poistné za obdobie 01.05.02013 - 01.08.2013
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spotreba pohon.hmôt pri použití služob.vozidla do Levíc
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spotreba pohon.hmôt pri použití služob.vozidla do Nových Zámkov
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd za mesiac marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Kníhviazačské práce za knihy
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vodné - stočné za obdobie 01.03.-28.03.2013
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Zakúpenie 2 aktivácií na SW SJ pre 3. ročník ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné služby na základe zmluvy za mesiac marec
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Výmena bubna kopírky Canon C-EXV 14
|
271,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
EUROffice, Ing. Ľ. Baka |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
Materiál na údržbu podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup žiackych knižiek
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 03/2013
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Účtovnícke služby za mesiac marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok na ETV
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Kontrola revízií hasiacich prístrojov
|
197,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
M. Lešťan - HASLEX |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby technika PO za obdobie II. štvrťroka 2013
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kuchynských prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Montáž el. prívodu ku konvektomatu do ŠJ
|
320,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
COOP Servis, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.03. - 31.03.2013
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Viazanie triednych kníh a triednych výkazov
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
Psychiatrická nemocnica |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Vychovávateľ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ podľa výberu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
Drogéria Líšková |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Oprava a výroba vitríny na ocenenia žiakov získané na súťažiach
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
Ján Púček |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Nákup kníh na etickú výchovu
|
38,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
Svojtka@Co, vydavateľstvo |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Práca elektrikára
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb časť II.
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 03/2013 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 03/2013 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb časť I.
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb časť II.
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Montáž a demontáž radiátorov, napustenie a spustenie systému
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb časť I.
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 03/2013 ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
HN za obdobie marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Inštalácia ozvučenia k IT
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce na PC
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Školenie užívateľa
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spotreba pohon.hmôt pri použití služob.vozidla do Nitry
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 15.02.2013 - 14.03.2013
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spotreba pohon.hmôt pri použití služob.vozidla do Nitry
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd za mesiac február 2013
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre I. - 4. ročník
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre I. - 9. ročník
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre I. - 9. ročník
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre I. - 9. ročník
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Školenie, aktualizácia a nastavenie nového užívateľa
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vodné - stočné za obdobie 01.02.-28.02.2013
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za elektrickú energiu
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 02/2013
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Účtovnícke služby za mesiac február 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.02. - 28.02.2013
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce na PC
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Predplatné novín SME
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Balíčky pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Elektrické práce v budove ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
Eurospinn, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Inštalácia switchu a anal. siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla na vykurovanie za obdobie: november - december 2013
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Čalúnenie dverí do učebne informatiky na prízemí + zámok na skriňu
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
Ján Púček |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Inštalácia ozvučenia k IT a filcové vankúšiky + stierky
|
215,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
Mivasoft, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Materiál na údržbu podľa výberu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Kancelárske potreby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
Delfin, Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
HN za obdobie február 2013
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Pracovné zošity pre 1. až 9. ročník
|
2 518,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2013 ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Demontáž a montáž radiátorov,vypustenie, napustenie a odvzdušnenie systému
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
C-Therm Chmelovics |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2013 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2013 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
390,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
Katarína Bither - Bither design studio |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
05.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Montáž el. prívodu ku konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Účtovnícke služby - účtovná uzávierka 2012
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd za mesiac január 2013
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 15.01.2013 - 14.02.2013
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom web priestoru za obdobie 28.02.13 - 28.02.14
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Miestny poplatok za komunálne odpady za I. štvrťrok 2013
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné služby na základe zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
výroba mreží na okná archívu + montáž a demontáž
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Výroba skriniek na hasiace prístroje
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
Ján Púček |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Gumolit na podlahu v archíve
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vodné - stočné za obdobie 01.01.-31.01.2013
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Rekonfigurácia siete a aktualizácia systémov v učebni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Prenájom web priestoru za obdobie 28.02.13 - 28.02.14
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
Peter Kottáš - PeKo |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 01/2013
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.01. - 31.01.2013
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za elektrickú energiu
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spotreba pohon.hmôt pri použití služob.vozidla do Levíc
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Materiál na údržbu podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby technika PO za obdobie I. štvrťroka 2013
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Výroba mreží a oprava školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
C-Therm Chmelovics |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nástenné mapy + software na hodinu biológie
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Zakúpenie aktivácie na SW SJ pre 3. ročník ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2013 ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2013 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2013 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telocvičnom náradí
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Testy a pravopisné cvičenia zo SJL pre 5. a 6. r.
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Učebnice slovenského jazyka pre 3. ročník Aitec
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 15.12.2012 - 14.01.2013
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd za mesiac december 2012
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Poistné za obdobie 01.02.02013 - 01.05.2013
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Čistiace prostriedky podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
BRISTON, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Materiál na údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Testy a pravopisné cvičenia zo SJL pre 5. a 6. ročník
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za elektrickú energiu
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Predplatné novín SME
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vodné - stočné za obdobie 01.12.-31.12.2012
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Učebnice zo SJL pre 3. ročník
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
Kníhkupectvo Viera ŠEVT - KNIHA |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné služby KORWIN k účtovnému programu
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
kancelárske potreby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Delfin, Ing. Gabriel Melczer |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 12/2012
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.12. - 31.12.2012
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd za mesiac november 2012
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Odborné prehliadky telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
Mgr. Marian Bačík |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BOZP za obdobie I. štvrťroka 2013
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
Zmluva |
|
licencia na software pre evidenciu dochádzky
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
Innovatrics s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
27.12.2012 |
|
Zmluva |
č. 2172012
|
poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
Datalan |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
27.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
Fine Life |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
23.10.2012 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Ponuke E-výhoda
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
04.10.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 700.04
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Vojtech Tomašovič |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
|
Zmluva |
P-3786458100
|
Využívanie elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
|
Union zdravotná poisťovňa a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
16.05.2011 |
|
Zmluva |
3347000042
|
na poistenie majetku školy
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
26.04.2011 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2010 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
25.06.2010 |
|
Zmluva |
TP9902267184
|
o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2009 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
26.06.2011 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hydina a mäsové výrobky pre potreby zabezpečenia stravovania v Základnej škole v Želiezovciach – opakovaná časť súťaže
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2002 |
10.12.2020 |
|
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
03.12.2020 |
|
Zmluva |
č. 108/02
|
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2002 |
|
Západoslovenské vodárne a kanalizácie ŠP |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
Mgr. Marta Zabadalová |
riaditeľ školy |
30.01.2011 |